Faktúra č. 20251050162025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251050162025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Floriš N.,Lackoova L.,Palšová L.
  • Dátum doručenia: 03.11.2025
  • Celková hodnota: 1 014,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500094062
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500094062 letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 014 € 10.10.2025 17.10.2025 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť