Faktúra č. 20251042632025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251042632025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky- Ďúranova H.,Adamkovičová M.
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 300,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500093713
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500093713 Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 300 € 17.09.2025 21.09.2025 Objednávka
Tlačiť