Faktúra č. 20251034172025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251034172025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky- Kováčiková, Ďúranová
  • Dátum doručenia: 13.08.2025
  • Celková hodnota: 458,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500093168
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500093168 Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 458 € 11.08.2025 16.08.2025 Objednávka
Tlačiť