Faktúra č. 20251027802025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: REVIS-SERVIS spol. s r.o.
- IČO: 36657719
- Adresa: Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251027802025
- Popis fakturovaného plnenia: hygien.tovar
- Dátum doručenia: 11.07.2025
- Celková hodnota: 830,10 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-224/2025/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500092374
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500092374 | PAPIER TOALETNÝ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 830 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |