Faktúra č. 20251022322025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251022322025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Požgajová,Navrátilová,Klonková
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 621,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500091919
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500091919 Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 621 € 30.05.2025 03.06.2025 Objednávka
Tlačiť