Faktúra č. 20251018692025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018692025
- Popis fakturovaného plnenia: pranie,prenájom rohoží ŠD Akademická
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 65,14 €
- Identifikácia objednávky: 4500091791
- Dátum zverejnenia: 10.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091791 | pranie rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 65 € | 21.04.2025 | 26.05.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |