Faktúra č. 20251017412025
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
        	Dodávateľ
            
    - Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20251017412025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky- Kačániová, Čmiková
- Dátum doručenia: 19.05.2025
- Celková hodnota: 1 589,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500091574
- Dátum zverejnenia: 04.06.2025
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091574 | letenka s poistením | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 589 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | 
