Faktúra č. 20251010482025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábr.mládeže,, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010482025
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz staveb.odpadu pri CK
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 787,27 €
- Identifikácia objednávky: 4500090865
- Dátum zverejnenia: 19.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500090865 | Odvoz stavebného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 942 € | 19.03.2025 | 23.03.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |