Faktúra č. 20251010482025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251010482025
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz staveb.odpadu pri CK
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 787,27 €
  • Identifikácia objednávky: 4500090865
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500090865 Odvoz stavebného odpadu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nitrianske komunálne služby 31436200 942 € 19.03.2025 23.03.2025 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť