Faktúra č. 20251006732025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251006732025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Lackóová,Tárniková
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 606,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500090720
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500090720 letenka s poistením Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 606 € 10.03.2025 14.03.2025 Objednávka
Tlačiť