Faktúra č. 20251005692025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251005692025
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 176,65 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-147/2024/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500090217
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500090217 | Toner OKI 45807102 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 177 € | 28.01.2025 | 01.02.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |