Faktúra č. 20251005692025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251005692025
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 176,65 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-147/2024/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500090217
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500090217 Toner OKI 45807102 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 177 € 28.01.2025 01.02.2025 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť