Faktúra č. 20251005552025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251005552025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-T.Jambor
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 464,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500090379
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500090379 letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 464 € 10.02.2025 15.02.2025 Objednávka
Tlačiť