Faktúra č. 20241061092024

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241061092024
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Féher
  • Dátum doručenia: 11.12.2024
  • Celková hodnota: 658,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500089732
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500089732 letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FLY Travel 35871784 658 € 28.11.2024 02.12.2024 Objednávka
Tlačiť