Faktúra č. 20241057252024

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241057252024
  • Popis fakturovaného plnenia: drev.lyžica, pap.poháre-bufet
  • Dátum doručenia: 27.11.2024
  • Celková hodnota: 73,38 €
  • Identifikácia objednávky: 4500089639
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500089639 Spotrebný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Metro Cash Carry SR, s.r.o. 45952671 73 € 22.11.2024 30.11.2024 Objednávka
Tlačiť