Faktúra č. 20241039822024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241039822024
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 18.09.2024
- Celková hodnota: 137,74 €
- Identifikácia objednávky: 4500087953
- Dátum zverejnenia: 05.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500087953 | Pranie rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 138 € | 12.08.2024 | 17.09.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |