Faktúra č. 20241023542024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241023542024
- Popis fakturovaného plnenia: šnúrky na krk-rekl.mat.
- Dátum doručenia: 11.06.2024
- Celková hodnota: 216,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500086290
- Dátum zverejnenia: 27.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500086290 | Šnúrka na krk-rekl.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 217 € | 22.05.2024 | 26.05.2024 | Objednávka |