Faktúra č. 20241002802024

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241002802024
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Marko Halo
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 865,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084689
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084689 spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 865 € 30.01.2024 03.02.2024 Objednávka
Tlačiť