Faktúra č. 20231037652023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231037652023
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží-FBP
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 18,72 €
- Identifikácia objednávky: 4500079231
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500079231 | rohož - pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 620 € | 02.01.2023 | 20.01.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |