Faktúra č. 20231037392023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231037392023
  • Popis fakturovaného plnenia: kop.papier
  • Dátum doručenia: 28.09.2023
  • Celková hodnota: 21,84 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-553/2021/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500082387
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500082387 PAPIER XEROG A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Xepap spol.s.r.o. 31628605 22 € 18.09.2023 22.09.2023 Objednávka
Tlačiť