Faktúra č. 20231036592023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231036592023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci hyg.mater.
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 103,92 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-201/2023/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500082135
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500082135 Utierky papier. - rolka /11ks=kart./ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Banchem s.r.o. 36227901 104 € 25.08.2023 29.08.2023 Objednávka
Tlačiť