Faktúra č. 20231036592023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Banchem s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231036592023
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci hyg.mater.
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 103,92 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-201/2023/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500082135
- Dátum zverejnenia: 12.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500082135 | Utierky papier. - rolka /11ks=kart./ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 104 € | 25.08.2023 | 29.08.2023 | Objednávka |