Faktúra č. 20231036372023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231036372023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci hyg.mater.
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 469,92 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-201/2023/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500082064
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500082064 Utierka kuchynská papierová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Banchem s.r.o. 36227901 470 € 23.08.2023 27.08.2023 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť