Faktúra č. 20231028792023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231028792023
  • Popis fakturovaného plnenia: kop.papier
  • Dátum doručenia: 27.07.2023
  • Celková hodnota: 917,28 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-553/2021/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500081745
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500081745 PAPIER XEROG A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Xepap spol.s.r.o. 31628605 917 € 24.07.2023 28.07.2023 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť