Faktúra č. 20231028742023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231028742023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 27.07.2023
  • Celková hodnota: 429,00 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-147/2022/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500081610
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500081610 Toner OKI 45807102 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 394 € 12.07.2023 16.07.2023 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť