Faktúra č. 20231026322023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231026322023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.07.2023
  • Celková hodnota: 2 301,43 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-201/2023/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500081326
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500081326 Utierky papier. - rolka /11ks=kart./ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Banchem s.r.o. 36227901 2 301 € 20.06.2023 24.06.2023 Objednávka
Tlačiť