Faktúra č. 20231022432023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231022432023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Kačániová,Čmiková
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 2 580,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500081225
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500081225 Letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 580 € 13.06.2023 17.06.2023 Objednávka
Tlačiť