Faktúra č. 20231021012023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021012023
- Popis fakturovaného plnenia: tričká
- Dátum doručenia: 09.06.2023
- Celková hodnota: 2 269,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500080647
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500080647 | Polokošela - rekl.textil | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 2 269 € | 04.05.2023 | 08.05.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |