Faktúra č. 20231019242023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231019242023
  • Popis fakturovaného plnenia: účastn.popl.Peter Chrenek
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 122,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080961
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080961 vložné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SYMMA spol.s.r.o. 60753218 122 € 06.04.2023 30.05.2023 Objednávka
Tlačiť