Faktúra č. 20231015562023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015562023
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.a hyg.materiál
  • Dátum doručenia: 10.05.2023
  • Celková hodnota: 193,00 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-215/2022/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500080560
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080560 UTIERKY PAPIEROVE SKLADANÉ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Banchem s.r.o. 36227901 193 € 26.04.2023 30.04.2023 Objednávka
Tlačiť