Faktúra č. 20231014782023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014782023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,ubytovanie
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 1 300,28 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080525
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080525 letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ACM INTERLINE s. r. o. 52277615 1 300 € 25.04.2023 29.04.2023 Objednávka
Tlačiť