Faktúra č. 20231013672023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231013672023
  • Popis fakturovaného plnenia: náhr.diel
  • Dátum doručenia: 26.04.2023
  • Celková hodnota: 53,84 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080425
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080425 Jednotka optická Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 54 € 19.04.2023 23.04.2023 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť