Faktúra č. 20231008422023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231008422023
- Popis fakturovaného plnenia: mikiny
- Dátum doručenia: 22.03.2023
- Celková hodnota: 10 022,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500079797
- Dátum zverejnenia: 07.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500079797 | Mikina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 10 022 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |