Faktúra č. 20231002842023
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 - IČO:
 
        	Dodávateľ
            
    - Názov: Lindstrom s r.o.
 - IČO: 35742364
 - Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20231002842023
 - Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenáj.rohoží-TF
 - Dátum doručenia: 14.02.2023
 - Celková hodnota: 33,35 €
 - Identifikácia objednávky: 4500079299
 - Dátum zverejnenia: 02.03.2023
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079299 | pranie rohože | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 587 € | 02.01.2023 | 23.01.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |