Faktúra č. 20221019012022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221019012022
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží-ŠD
- Dátum doručenia: 06.06.2022
- Celková hodnota: 49,54 €
- Identifikácia objednávky: 4500076172
- Dátum zverejnenia: 23.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500076172 | pranie rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |