Faktúra č. 20211018042021
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211018042021
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.mater. v rámci proj.
- Dátum doručenia: 09.07.2021
- Celková hodnota: 182,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500071669
- Dátum zverejnenia: 27.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500071669 | Pero recyklovateľné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 182 € | 07.07.2021 | 11.07.2021 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |