Faktúra č. 20191057422019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191057422019
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží ŠD Mladosť
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 36,85 €
- Identifikácia objednávky: 4500065699
- Dátum zverejnenia: 07.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500065699 | prenajom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 37 € | 27.12.2019 | 20.01.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |