Faktúra č. 20191054972019
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 - IČO:
 
        	Dodávateľ
            
    - Názov: Lindstrom s r.o.
 - IČO: 35742364
 - Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20191054972019
 - Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží FBP
 - Dátum doručenia: 16.12.2019
 - Celková hodnota: 17,28 €
 - Identifikácia objednávky: 4500061116
 - Dátum zverejnenia: 02.01.2020
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061116 | prenájom rohože | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 215 € | 25.01.2019 | 04.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |