Faktúra č. 20191051832019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191051832019
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 396,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500065326
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť