Faktúra č. 20191033282019

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191033282019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Ján Horák
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 264,99 €
  • Identifikácia objednávky: 4500063771
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500063771 letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 265 € 11.09.2019 17.09.2019 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť