Faktúra č. 20191028712019

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191028712019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 09.08.2019
  • Celková hodnota: 4 647,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500063379
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500063379 letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 4 647 € 09.08.2019 13.08.2019 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť