Faktúra č. 20191027452019

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: CreoCom, s r.o.
  • IČO: 36691836
  • Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191027452019
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar
  • Dátum doručenia: 09.08.2019
  • Celková hodnota: 398,46 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062978
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062978 Zápisník s potlačou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre CreoCom, s r.o. 36691836 398 € 03.07.2019 07.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť