Faktúra č. 20191027452019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191027452019
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 09.08.2019
- Celková hodnota: 398,46 €
- Identifikácia objednávky: 4500062978
- Dátum zverejnenia: 28.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062978 | Zápisník s potlačou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 398 € | 03.07.2019 | 07.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |