Faktúra č. 20191026882019

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191026882019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 360,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062923
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062923 Toner Canon CRG - 719H Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre PC SEMA, s.r.o. 36426041 360 € 27.06.2019 01.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť