Faktúra č. 20191023402019

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191023402019
  • Popis fakturovaného plnenia: šnúrky na krk
  • Dátum doručenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 948,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062262
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062262 Šnúrky na krk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre CreoCom, s r.o. 36691836 948 € 13.05.2019 17.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť