Faktúra č. 20191016912019

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: Ing. Ľudovít Ligač - KSM
  • IČO:
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191016912019
  • Popis fakturovaného plnenia: papier
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 65,52 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062427
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062427 Papier plotrovací Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ing. Ľudovít Ligač - KSM 33715513 66 € 22.05.2019 26.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť