Faktúra č. 20191016502019
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 - IČO:
 
        	Dodávateľ
            
    - Názov: Tibor Varga TSV Papier
 - IČO: 32627211
 - Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20191016502019
 - Popis fakturovaného plnenia: kanc.materiál
 - Dátum doručenia: 21.05.2019
 - Celková hodnota: 311,63 €
 - Identifikácia zmluvy: Z20195929_Z,SPU-EKS/93/2019
 - Identifikácia objednávky: 4500062217
 - Dátum zverejnenia: 18.06.2019
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062217 | Škatuľa archívna - RD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 312 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |