Faktúra č. 20191013852019

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013852019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 424,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062064
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062064 letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 424 € 24.04.2019 29.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť