Faktúra č. 20181051822018

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181051822018
  • Popis fakturovaného plnenia: servis Pro
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 1 903,02 €
  • Identifikácia objednávky: 4500060707
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500060707 servis Pro 8120SE Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre RICOH SLOVAKIA s r.o. 31331785 2 855 € 30.11.2018 04.12.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť