Faktúra č. 20171042282017

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171042282017
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 15.11.2017
  • Celková hodnota: 484,99 €
  • Identifikácia objednávky: 4500055762
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500055762 Toner canon CRG 725 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre JURIGA spol s r.o. 31344194 485 € 20.10.2017 19.11.2017 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť