Faktúra č. 20171015602017

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171015602017
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Floriš,Bielek
  • Dátum doručenia: 08.04.2017
  • Celková hodnota: 1 478,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500053000
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500053000 letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 478 € 07.04.2017 11.04.2017 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť