Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191051482019 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 320,00 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191051492019 | rukavice ochr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAJSTER PAPIER | 33768897 | 183,36 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191051512019 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 72,00 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191051672019 | laboratorny mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov | 31680259 | 2 581,34 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191051852019 | kanc.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 327,50 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191052292019 | kuch.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | A-Z velkoobchod,s.r.o. | 36223611 | 102,40 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191051682019 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TRUEBNER GmbH | 420,25 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||||
20191051702019 | čist.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAJSTER PAPIER | 33768897 | 236,11 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191051752019 | eroobaly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 36,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191052512019 | čistiaci mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAJSTER PAPIER | 33768897 | 29,26 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191052772019 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 408,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191053102019 | ballená voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Aquaservis Slovakia,s.r.o. | 51913852 | 27,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191053162019 | VT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 779,98 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||||
20191053812019 | odb.prehl.tlak.zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BALÁŽIK-SK s.r.o. | 46912843 | 2 196,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191054112019 | úč.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MIKROP Slovensko, s r.o. | 31717063 | 600,00 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191054532019 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 34,80 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191052982019 | voliéry pre psov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Leopold Šikyňa | 44225059 | 3 000,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
4500065501 | Školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Maxim s.r.o. | 47529474 | 228,00 € | 02.12.2019 | 08.12.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500065512 | Oprava multifunkčného zariadenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 220,97 € | 02.12.2019 | 08.12.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500065516 | Tablet - DHM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 37212931 | 779,98 € | 02.12.2019 | 08.12.2019 | Objednávka |