Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181054772018 | technik PO 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 417,60 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
20181054602018 | popl.za prenájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 70,68 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
20181054902018 | oprava a servis pekár.linky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 305,00 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
20181055642018 | PHM-autodoprava 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 861,98 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
20181054682018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 151,90 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
20181055052018 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 156,80 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
20181055232018 | PHM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 299,92 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
20181055092018 | tel.služby TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 201,83 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
20181055222018 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,11 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000342019 | výpis z účtu, pošt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrálny depozitár cenných papiero | 31338976 | 20,70 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000532019 | žiarovky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KONEX elektro, spol. s.r.o. | 31680569 | 162,00 € | 09.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
20181054812018 | tel.služby FEM 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,98 € | 09.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
20191056482019 | zneškodnenie neb.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ENVI-GEOS | 31434347 | 111,60 € | 09.01.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
4500060928 | vložné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verein Ökoregion Kaindorf | 270,00 € | 10.01.2019 | 14.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||||
4500060927 | Oprava kvetinových záhonov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ellio s.r.o. | 36530328 | 4 402,07 € | 10.01.2019 | 14.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
4500060924 | Publikovanie článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Zajác HACCP Consulting | 41062191 | 130,00 € | 10.01.2019 | 14.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
4500060940 | mesačná kontrola EPS 01/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 185,87 € | 10.01.2019 | 15.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
4500060941 | mesačná kontrola HSP 01/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 61,20 € | 10.01.2019 | 15.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
4500060995 | Materiál laboratórny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Biotech s.r.o. | 35768444 | 303,60 € | 10.01.2019 | 20.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
20181055412018 | ISIC karty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 35,60 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra |