METRO Cash&Carry SR s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 367

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191007382019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 200,80 € 27.02.2019 11.04.2019 Faktúra
20191010252019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 179,09 € 13.03.2019 25.04.2019 Faktúra
20191010272019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 212,78 € 15.03.2019 30.04.2019 Faktúra
20191013662019 Tovar, služba, práca Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 279,93 € 22.03.2019 08.05.2019 Faktúra
20191014492019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 249,48 € 03.04.2019 15.05.2019 Faktúra
20191014722019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 254,27 € 05.04.2019 18.05.2019 Faktúra
20191016482019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 244,37 € 24.04.2019 04.06.2019 Faktúra
20191019572019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 257,91 € 09.05.2019 25.06.2019 Faktúra
20191019972019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 253,54 € 16.05.2019 29.06.2019 Faktúra
20191020132019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 254,12 € 21.05.2019 04.07.2019 Faktúra
20191020562019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 296,98 € 27.05.2019 10.07.2019 Faktúra
20191025072019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 253,80 € 05.06.2019 23.07.2019 Faktúra
20191025262019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 252,02 € 13.06.2019 25.07.2019 Faktúra
20191026742019 Tovar, služba, práca Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 238,79 € 26.06.2019 06.08.2019 Faktúra
20191025602019 nákup potravín Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 175,78 € 26.06.2019 15.08.2019 Faktúra
20191026962019 nákup potravín Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 182,56 € 02.07.2019 28.08.2019 Faktúra
20191027752019 nákup potravín Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 112,99 € 12.07.2019 25.09.2019 Faktúra
20191029712019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 103,03 € 04.07.2019 17.08.2019 Faktúra
20191029812019 tovar - GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 63,65 € 26.07.2019 24.08.2019 Faktúra
20191026972019 nákup potravín Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 120,90 € 04.07.2019 25.09.2019 Faktúra